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bfy952421铁杆木虫 (正式写手)
铁杆木虫
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[求助]
从事物资销售的一般纳税人,销售非增值税来源物品,如何计算缴费基数?已有1人参与
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| 我公司是从事物资销售的一般纳税人(交增值税率17%),销售的物品是从技术咨询公司采购而来(技术服务项目5%税率非增值税发票)。怎样计算我增值税缴税基数?如果按销售全额,那么和先前公司交过5%的税岂不是重复了?请专家帮忙解答。 |
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2楼2015-03-10 20:18:07
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【答案】应助回帖
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bfy952421: 金币+50, ★★★★★最佳答案, 非常感谢!!!!! 2015-03-13 12:27:10
tyhjqxbz: 金币+1 2023-05-15 09:23:32
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bfy952421: 金币+50, ★★★★★最佳答案, 非常感谢!!!!! 2015-03-13 12:27:10
tyhjqxbz: 金币+1 2023-05-15 09:23:32
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我帮你问啦~ 普通发票明文规定不可以抵扣!增值税的销项-进项(这里进项为零) 但税务局也不会占你便宜~ 你可以把它记到成本里啊 增值税不能抵扣 但是所得税是可以扣掉这笔费用的哟~ ![]() |
3楼2015-03-10 21:22:27













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